Приложение № 1 к Типовому порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Артемовского городского округа СОГЛАСОВАНО Начальник Управления образования Артемовского ________ городского округа (наименование должности лица, согласовывающего документ) Ю гу * .......... я- i----------- % г" дасарян Н.В. фровка подписи) ПОДПи|ь) 20 24 г. января ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 и 2026 годов от Наименование муниципального учреждения Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя января 2024 г. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательнаяшкола №6» 51817174 по ОКПО 906 Управление образования Артемовского ___________ городского округа___________ Глава по БК 65703000 6 2 3 7 8 0 ,Свердловская область, Адрес фактического местонахождения Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Код участника бюджетного процесса Код причины постановки на учет (КПП) г. Артемовский,улицаЧайковского,дом 2 по ОКАТО 6602007205 667701001 Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383 Раздел 1 П о к азатели по поступлениям и вы п л атам учреждения Объем финансового обеспечения, руб. 1 в том числе: т ,______ доходы от движимого имущества доходы от оказания услуг, работ(муниципальное задание) Доходы оп поступления родительской платы доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия Код доп классификации, код цсле] субсидии Код ВР, код КОСГУ Наименование показателя Код строки >5 О в том числе Всего субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания X X X X X X X 32 954 094,00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 2590000,00 X X X X 120 131 121 131 32 954 094,00 130 150 X 151 152 X X 155 160 152 162 162 163 189 164 446 165 446 200 X 2590000,00 X 210 35 544 094,00 32 954 094,00 29 336 585,00 29 336 585,00 1 1 1 ,2 1 1 15100 3 739 268,00 3 739 268,00 X 211.1 111,211 25100 18 706 677,00 18 706 677,00 X 2 1 1 .2 111,211 906.4.L3030 211.3 1 1 1 ,2 1 1 25100 0,00 начисления на выплаты по оплате труда (местный) 212 119,213 15100 1 134 084,00 1 134 084,00 X начисления на выплаты по оплате труда (областной) 213.1 119,213 25100 5 670 556,00 5 670 556,00 X 213.2 119,213 906.4.L3030 X 213.3 111,211 906.4.51790 X 213.4 119,213 906.4.51790 X 213.5 119.213 25100 X МВТ из них: командировочные расходы Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной) уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: земельный налог X X 214 X 215 X 220 X X 2590000,00 211 Начисление на зараб.плату советника директора (федеральный бюджет) 13 X доходы от операций с активами Зараб.плата советника директора (федеральный бюджет) 12 111 6 141 142 143 Начисление на денежное вознаграждение за классное руководство (федеральный бюджет) 11 ПО 5 35 544 094,00 гранты доходы от от штрафных санкций Денежное вознаграждение за классное руководство (федеральный МВТ 10 8 4 Добровольные пожертвования из них: оплата труда (местный) из них: оплата труда (областной) 9 7 2590000,00 3 X 140 Перечисление средств от сдачи металлолома в бюджет АГО Выплаты по расходам, всего в том числе на выплаты персоналу, всего всего за рамками от иной муниципаль в рамках приносящей муниципатъног ного гран задания, доход о задания, ты установленного усгановленн деятельност и ого учреждению учреждению 32 954 094,00 2 100 прочие доходы Доходы Иные субсидии, предоставленные из бюджета Доходы на иные цели прочие доходы (перечисление налога на прибыль) Доходы от реализации металлолома субсидии на иные цели субсидии на осуществл ение капитальн ых вложений поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе: 86000,00 86000,00 X 221 111,266 15100 16 000,00 16000,00 X 222 111,266 25100 70 000,00 70000,00 X 223 112, 266 15100 0,00 0,00 224 112,266 25100 0,00 0,00 X 225 119, 266 25100 0,00 0,00 X 230 X 0,00 0,00 X 231 232 851.291 15100 0,00 0,00 X X гос.пошлина 233 831,297 15100 0,00 0,00 X пени X 234 831,293 15100 0,00 0,00 X X 260 X X 6 207 509,00 3 617 509,00 расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.4.стр.0001 табл.З ) из них: 2590000,00 X услуги связи интернет транспортные услуги коммунальные услуги, всего из них:..... Тепловая энергия Электрическая энергия Водоснабжение и водоотведение Вывоз, захоронение и размещение ТКО арендная плата работы, услуги по содержанию работы, услуги по содержанию капитальный ремонт 261 261 244,221 244,221 15100 25100 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 X X 1 502 262,00 1 502 262,00 X X X 262 263 264 X X 264.1 247,223 15107 952 464,00 952 464,00 264.2 247,223 15111 463 917,00 463 917,00 264.3 244,223 15112 66 692,00 66 692,00 264.4 244,223 15115 19 189,00 19 189,00 265 244,224 15100 0,00 0,00 267 X X 237 003,00 237 003,00 267.1 244,225 15154 237 003,00 237 003,00 267.2 243,225 15150 268 244,225 268,1 268,2 X X 15152 0,00 244,225 906.1.002 0,00 0,00 244.225 906.1.003 0,00 0,00 268,3 243,225 906.1.003 270 X X 3 360 026,00 770 026,00 прочие работы, услуги 270.1 244,226 15125 675 655,00 675 655,00 прочие работы, услуги 270.2 244,226 25125 94 371,00 94 371,00 прочие работы, услуги прочие работы, услуги 270.3 270.4 244.226 906.3.043 2500000,00 2500000,00 244,226 906.4.L3040 Страхование 270.5 90000,00 90000,00 текущий ремонт ремонт пожарной сигнализации капитальный ремонт капитальный ремонт прочие работы, услуги, всего 270.6 244,226 906.1.043 прочие работы, услуги 270.7 244,226 906.1.022 прочие работы, услуги 270.8 244,226 прочие выплаты прочие выплаты 2590000,00 X прочие работы, услуги прочие работы, услуги 0,00 270.9 244,227 270.10 112,226 270.11 113,226 увеличение стоимости основных средств увеличение стоимости основных средств увеличение стоимости основных средств 272 X X 928 119,00 928 119,00 272.1 244,310 15100 39 201,00 39 201,00 272.2 244,310 25100 888 918,00 888 918,00 увеличение стоимости основных средств 272.3 244,310 906.1.002 0,00 0,00 увеличение стоимости основных средств 272.4 244,310 906.1.091 0,00 0,00 увеличение стоимости основных средств 272.5 244,310 906.3.075 0,00 0,00 X 175 099,00 175 099,00 X 0,00 1 500,00 97 643,00 0,00 33 956,00 25 000,00 17 000,00 0,00 1 500,00 97 643,00 0,00 33 956,00 25 000,00 17 000,00 увеличение стоимости материальных запасов, всего 273 X из них: ГСМ прочие материальные запасы прочие материальные запасы прочие материальные запасы прочие материальные запасы прочие материальные запасы прочие материальные запасы прочие материальные запасы 274 275 276 277 278 279 244,342 244,343 244,344 244,345 244,346 244,346 280 2 4 4 ,3 4 9 25100 281 244,346 906.1.022 X X X X X X X X 282 244.349 906.1.022 X прочие материальные запасы Остаток средств на начало, года, в том числе местный бюджет 283 244,349 500 X 500.1 X 500.2 600 X X областной бюджет Остаток средств на конец года 15100 15100 15100 25100 X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X Раздел 1 П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения ____________________ на 2025 год_______________ ____ Объем финансового обеспечения, руб. Код доп. классификации, код целевой субсид Код ВР, код КОСГУ Наименование показателя Код строки к в том числе поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе: Всего субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания субсидии на иные цели субсидии на осуществ ление капитальн ых вложений всего 8 9 за рамками муниципаль от иной в рамках приносяще ного муниципальног грант задания, й доход о задания, Ы установленного установленн деятельност и ого учреждению учреждению 10 11 12 13 5 6 7 40 348 094,00 37 658 094,00 2690000,00 110 X X X X 111 X X X X 37 658 094,00 X X X 1 2 П оступления от доходов, всего: 100 3 X 4 в том числе: Доходы доходы от движимого имущества доходы от оказания услуг, работ(муниципальное задание) 120 131 Доходы оп поступления родительской платы 121 131 доходы от штрафов, пени, иных прочие доходы 130 Добровольные пожертвования 141 37 658 094,00 X X X X X X X X X X X X X X 140 155 гранты 142 доходы от от штрафных санкций 143 доходы от операций с активами 150 X X X X Доходы 151 X X X X 152 X X X X 2690000,00 X X X X Доходы Иные субсидии, предоставленные из бюджета Доходы на иные цели капитального характера прочие доходы (перечисление налога на прибыль) 160 152 162 162 163 189 Доходы от реализации металлолома 164 446 Перечисление средств от сдачи металлолома в бюджет АГО 165 446 200 X В ы п л а ты по расходам, всего в том числе на выплаты персоналу, всего 2690000,00 X 210 40 348 094,00 37 658 094,00 33 905 512,00 33 905 512,00 2690000,00 из них: оплата труда (местный) из них: оплата труда (областной) 211 111,211 15100 3 792 821,00 3 792 821,00 X 211.1 111,211 25100 22 248 284,00 22 248 284,00 X Денежное вознаграждение за 211.2 111,211 906.4.L3030 X МБТ 211.3 111,211 25100 0,00 начисления на выплаты по оплате труда (местный) 212 119,213 15100 1 145 425,00 1 145 425,00 X начисления на выплаты по 213.1 119,213 25100 6 718 982,00 6 718 982,00 X Начисление на денежное 213.2 119,213 906.4.L3030 X 213.3 111,211 906.4.51790 X 213.4 119,213 906.4.51790 X 213.5 119.213 25100 X Ч----Я .......................... ...... ...... Начисление на зараб. плату' X МБТ из них: 214 X командировочные расходы 215 X Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 220 X Социальные пособия и компенсации персоналу в 221 111,266 15100 X Социальные пособия и компенсации персоналу в 222 111,266 25100 X 223 224 112, 266 112, 266 15100 0,00 0,00 Социальные пособия и 25100 0,00 0,00 X Социальные пособия и 225 119, 266 25100 0,00 0,00 X уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 230 X 0,00 0,00 X 231 851,291 0,00 0,00 X Социальные пособия и из них: налог на имущество земельный налог гос.пошлина 15100 X 232 233 831,297 15100 0,00 0,00 X X 0,00 X X пени 234 831,293 15100 0,00 расходы на закупку товаров, 260 X X 6 442 582,00 3 752 582,00 X X X X услуги СВЯЗИ интернет транспортные услуги 261 244,221 15100 5 000,00 5 000,00 261 244,221 25100 0,00 0,00 X 262 коммунальные услуги, всего 263 из н и х :..... Тепловая энергия Электрическая энергия Водоснабжение и водоотведение Вывоз, захоронение и размещение ТКО арендная плата X X 1 596 323,00 1 596 323,00 264 X X 264.1 247,223 15107 1 046 525,00 1 046 525,00 264.2 247,223 15111 463 917,00 463 917,00 264.3 244,223 15112 66 692,00 66 692,00 19 189,00 19 189,00 264.4 244,223 15115 265 244,224 15100 0,00 0,00 работы, услуги по содержанию 267 X X 237 003,00 237 003,00 работы, услуги по содержанию 267.1 244,225 15154 237 003,00 237 003,00 капитальный ремонт 267.2 243,225 0,00 X X 268 244,225 15150 15152 ремонт пожарной сигнализации 268,1 244,225 906.1 002 0,00 0,00 капитальный ремонт 268,2 244,225 906.1.003 0,00 капитальный ремонт 268,3 270 243,225 X 906.1.003 X 3 365 655,00 0,00 0,00 675 655,00 270.1 244,226 15125 675 655,00 675 655,00 прочие работы, услуги 270.2 244,226 25125 0,00 0,00 прочие работы, услуги 270.3 244,226 906.3.043 2600000,00 2600000,00 прочие работы, услуги 270.4 244,226 906.4.L3040 Страхование 270.5 прочие работы, услуги прочие работы, услуги прочие работы, услуги прочие работы, услуги прочие выплаты прочие выплаты увеличение стоимости основных увеличение стоимости основных увеличение стоимости основных увеличение стоимости основных увеличение стоимости основных увеличение стоимости основных увеличение стоимости из них: ГСМ прочие материальные запасы прочие материальные запасы прочие материальные запасы прочие материальные запасы прочие материальные запасы прочие материальные запасы прочие материальные запасы прочие материальные запасы Остаток средств на начало, года. местный бюджет областной бюджет Остаток средств на конец года 270.6 270.7 270.8 270.9 270.10 270.11 272 272.1 272.2 272.3 272.4 272.5 273 274 275 244,226 244,226 244,226 244,227 112,226 113,226 X 244,310 244,310 244,310 244,310 244,310 X 244,342 244,343 906.1.043 906.1.022 90000,00 90000,00 X 15100 25100 906.1.002 906.1.091 906.3.075 X 276 2 4 4 ,3 4 4 15100 277 278 279 280 281 282 283 500 500.1 500.2 600 244,345 244,346 244,346 244,349 244,346 244.349 244,349 X X X X 1 105 502,00 39 201,00 1 066 301,00 0,00 0,00 0,00 133 099,00 0,00 1 500,00 97 643,00 0,00 33 956,00 0,00 0,00 1 105 502,00 39 201,00 1 066 301,00 0,00 0,00 0,00 133 099,00 0,00 1 500,00 97 643,00 0,00 33 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 текущий ремонт прочие работы, услуги, всего прочие работы, услуги X 2690000,00 2690000,00 X 15100 15100 25100 25100 906 1.022 906.1.022 X X X X X X X X X X X X X X X Раздел 1 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2026 год Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0 , 00 ) Код доп. классификации, код цел< субсидии Код строки Наименование показателя Код ВР, код КОСГУ >5 О 03 в том числе Всего субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания субсидии на иные цели субсидии на осуществ ление капитальн ых вложений 8 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе: всего 9 за рамками муниципаль от иной в рамках приносяще муниципальног ного грант й доход о задания, задания, ы установленного установленн деятельност ого и учреждению учреждению 10 11 12 13 5 6 7 42 438 375,00 39 644 375,00 2794000,00 ПО X X X X 111 X X X X 39 644 375,00 X X X X X X X X X X X X X X X X 150 151 X X X X X X X X 152 X X X X 2794000,00 X X X X 1 2 П оступления от доходов, всего: 100 3 X 4 в том числе: Доходы доходы от движимого имущества доходы от оказания услуг, работ(муниципальное задание) 120 131 Доходы оп поступления родительской платы 121 131 доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия прочие доходы 130 140 Добровольные пожертвования гранты 141 142 доходы от от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 143 доходы от операций с активами Доходы Доходы 155 Иные субсидии, предоставленные из бюджета 160 152 Доходы на иные цели капитального характера 162 162 прочие доходы (перечисление 163 189 164 446 Доходы от реализации металлолома Перечисление средств от сдачи металлолома в бюджет АГО 39 644 375,00 165 446 В ы п л аты по расходам, всего 200 X в том числе на выплаты персоналу, всего 210 из них: оплата труда (местный) 2794000,00 X 42 438 375,00 39 644 375,00 35 752 797,00 35 752 797,00 X 2794000,00 211 111,211 15100 3 830 749,00 3 830 749,00 X из них: оплата труда (областной) 211.1 111,211 25100 23 629 162,00 23 629 162,00 X Денежное вознаграждение за классное руководство (федеральный 211.2 111,211 906 . 4 . L 3030 X бю дж ет) МВТ 211.3 111,211 25100 0,00 начисления на выплаты по оплате труда (местный) 212 119,213 15100 1 156 879,00 1 156 879,00 X начисления на выплаты по оплате труда (областной) 213.1 119,213 25100 7 136 007,00 7 136 007,00 X 213.2 213.3 213.4 119,213 111,211 119,213 906 . 4 . L 3030 906 . 4.51790 906 . 4.51790 X X 213.5 119.213 25100 X Начисление на денежное X X МВТ из них: командировочные расходы Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме Социальные пособия и компенсации персоналу в Социальные пособия и компенсации персоналу в Социальные пособия и компенсации персоналу в 214 X 215 X 220 X 221 111,266 15100 X 222 111,266 25100 X 112,266 15100 223 | 0,00 0,00 Социальные пособия и 224 112, 266 25100 0,00 0,00 X Социальные пособия и 225 230 119, 266 25100 0,00 0,00 0,00 0,00 X 231 851,291 15100 0,00 0,00 X уплата налогов. c6 odob из них: налог на имущество и иных X X земельный налог 232 гос. пошлина 233 831,297 15100 0,00 0,00 X X пени 234 831,293 15100 0,00 0,00 X X расходы на закупку товаров, 260 X X 6 685 578,00 3 891 578,00 услуги связи 261 244,221 15100 5 000,00 5 000,00 X X 244,221 25100 0,00 0,00 X X интернет 261 транспортные услуги 262 коммунальные услуги, всего из н и х :..... Тепловая энергия Электрическая энергия Водоснабжение и водоотведение Вывоз, захоронение и арендная плата X X 1 692 667,00 1 692 667,00 15107 1 142 869,00 1 142 869,00 15111 463 917,00 463 917,00 244,223 15112 66 692,00 66 692,00 244,223 15115 19 189,00 19 189,00 15100 0,00 0,00 263 X X 264 X X 264.1 247,223 264.2 247,223 264.3 264.4 265 244,224 X X работы, услуги по содержанию 267 X X 237 003,00 237 003,00 работы, услуги по содержанию капитальный ремонт текущий ремонт 267.1 267.2 268 15154 15150 15152 237 003,00 237 003,00 ремонт пожарной сигнализации капитальный ремонт капитальный ремонт 268,1 268,2 268,3 244,225 243,225 244,225 244,225 906.1.002 244,225 243,225 906.1.003 906 1.003 0,00 0,00 0,00 0,00 270 X X 3 469 655,00 прочие работы, услуги 270.1 244,226 15125 675 655,00 675 655,00 675 655,00 прочие работы, услуги 270.2 244,226 25125 0,00 0,00 прочие работы, услуги 270.3 244,226 906.3 043 2704000,00 2704000,00 прочие работы, услуги 270.4 244,226 906.4.L3040 Страхование 270.5 прочие работы, услуги 270.6 244,226 906.1 043 90000,00 90000,00 прочие работы, услуги прочие работы, услуги прочие работы, услуги прочие выплаты прочие выплаты увеличение стоимости основных увеличение стоимости основных увеличение стоимости основных увеличение стоимости основных увеличение стоимости основных увеличение стоимости основных увеличение стоимости из них: ГСМ прочие материальные запасы прочие материальные запасы прочие материальные запасы прочие материальные запасы прочие материальные запасы прочие материальные запасы прочие материальные запасы Остаток средств на начало, года. 270.7 270.8 270.9 270.10 270.11 272 272.1 272.2 272.3 272.4 272.5 273 274 275 276 277 278 279 280 282 283 500 500.1 500.2 600 244,226 244,226 244,227 112,226 113,226 X 244,310 244,310 244,310 244.310 244,310 X 244.342 244,343 244,344 244,345 244,346 244,346 244,349 244.349 244.349 X X X X 906.1.022 прочие работы, услуги, всего м естны й бю дж ет областной бюджет Остаток средств на конец года X 2794000,00 1 0,00 0,00 2794000,00 X X 15100 25100 906.1.002 906.1.091 906.3.075 X 15100 15100 15100 25100 25100 906.1.022 X X X X 1 148 154,00 39 201,00 1 108 953,00 0,00 0,00 0,00 133 099,00 0,00 1 500,00 97 643,00 0,00 33 956,00 0,00 0,00 1 148 154,00 39 201,00 1 108 953,00 0,00 0,00 0,00 133 099,00 0,00 1 500,00 97 643,00 0,00 33 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X X X X X X X X X Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг Сумма № Наименование показателя п/п Коды строк 3 4 5 260 X 6 207 509,00 2 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 1 1 в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее Федеральный закон № 223-ФЗ) 1.1. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 1.2. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 1.3. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 1.4. в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 1.4.1. 1.4.1.1. 1.4.1.2. 1.4.2. в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе: 1.4.2.1 1.4.2.2. 1.4.3. 1.4.4. 1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закушга. в том числе по году начала закупки: Руководитель учреждения (должность) Исполнитель (подпись) /f i l l М.Н.Киселева (расшифровка подписи) щс%Управления образования Артемовского городского округа ование должности согласовывающего документ) пеЭ Т й Р Е г f-.: ■' __. г. , х . Н.В.Багдасарян (расшифровка подписи) --------- ^ 2024... г. J / / J ж иятв* 6442582,00 6685578,00 0,00 0,00 6442582,00 6685578,00 X X X 0,00 X 6 207 509,00 X 3617509,00 3752582,00 3891578,00 X 3617509,00 3752582,00 3891578,00 X X 2 590 000,00 X 2 590 000,00 2690000,00 2690000,00 2794000,00 2794000,00 X X X X в том числе по году начала закупки: 3. на 2026 г. (второй год планового периода) 7 0,00 0,00 0,00 6 207 509,00 6442582,00 6685578,00 6 207 509,00 6442582 6685578 X Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2. на 2025 г. (первый год планового периода) 6 X в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 1.4.4.2. на 2024 г. (текущий финансовый год) Г од начала закупки 8(34363) 2-44-77 (телефон) X 2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120) Код строки Наименование услуги 1 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, Реализация адаптированных общеобразовательных программ начального общего образования Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Реализация адаптированных общеобразовательных программ основного общего образования Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Реализация дополнительных общеразвивающих программ Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) общий объем планируемых поступлений, руб на 2024 год (текущий финансовый год) на 2025 год (на первый год планового периода) на 2026 год (на второй год планового периода) на 2025 год на 2026год (на на 2024 год (на на 2024 год (текущий на 2025 год (на первый на 2026 год (на второй (на первый год второй год текущий финансовый год) планового год планового периода) год планового периода) планового финансовый год) периода) периода) 2 3 4 5 X 95 491,02 109 528,56 115 253,79 109 109 109 10 408 521,33 11 938 613,32 12 562 663,32 X 95 491,02 109 528,56 115 253,79 20 20 20 1 909 820,43 2 190 571,25 2 305 075,84 X 95 491,02 109 528,56 115 253,79 116 116 116 11 076 958,48 12 705 313,26 13 369 439,87 X 95 491,02 109 528,56 115 253,79 38 38 38 3 628 658,81 4 162 085,38 4 379 644,10 X 95 491,02 109 528,56 115 253,79 44 44 44 4 201 604,95 4 819 256,79 5 071 166,87 X 139,20 148,35 157,54 12418 12418 12418 1 728 530,00 1 842 254,00 1 956 385,00 8 7 6 9 X 10 и - - Налог на имущество, земельный налог Итого 12! X X X 32 954 094,00 37 658 094,00 39 644 375,00 7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160) О бъем планируем ы х поступлений, руб. к К од Н аим енование строки X 1 в£ Л г * £ 1 % I йЁ. \ | Sr 2 на 2 0 2 4 год на 2 0 2 5 го д (на на 2 0 2 6 г о д (на (текущ ий первы й год втор ой год финансовы й планового планового год) п ериода) п ериода) 10 11 12 Субсидия на обеспечение питанием общающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (в рамках софинансирования) по Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов" 90000 90000 90000 Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета по Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов" 2500000 2600000 2704000 2590000 2690000 2794000 Итого Приложение 3 Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) Код видов расходов 111 Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет) 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе: № п/п 1 группа должностей 2 АУЛ УВП работники пищеблока МОП Итого: Установленная по выплатам численность компенсационного (количество по должностному характера (за ставок), единиц окладу (графа 7 вредные и всего (гр.5 по выплатам (графа 3 штатного штатного опасные условия +гр.6+гр.7+гр.8) компенсационног расписания) расписания из труда) графа 8 о характера* расчета на одну штатного ставку) расписания из расчета на одну ставку 3 0,7 0 4 32 925,38 0,00 5 30285 0 6 0,00 0,00 7 0,00 0,00 Районный коэффициент Фонд оплаты труда в месяц, руб. гр.3*гр.4*гр9 Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 10 X 12 мес.) 8 2 640,38 9 1,15 1,15 10 26504,89 0,00 11 318058,72 0 по выплатам стимулирующего характера** 1 19 242,00 10119 0,00 0,00 9 123,00 1,15 22128,30 265539,60 11 20 893,74 10119 0,00 0,00 10 774,74 1,15 264305,81 3171669,68 12,7 X X X X X X 312 939,00 3755268,00 Приложение 3 Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) Код видов расходов 111 Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет) 1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе: № п/п 1 2 3 4 группа должностей 2 АУЛ УВП педагогически е работники Итого: по выплатам Установленная компенсационного численность по должностному характера(за (количество окладу (графа 7 вредные и всего (гр. 5 по выплатам ставок), единиц штатного опасные условия +гр.6+гр.7+гр.8) компенсационног (графа 3 штатного расписания из труда) графа 8 о характера* расписания) расчета на одну штатного ставку) расписания из расчета на одну ставку по выплатам стимулирующего характера** Районный коэффициент Фонд оплаты труда в месяц, руб гр.3*гр.4*гр9 10 235336,40 44256,60 11 2824037,80 531079,20 15421560,00 3 7 2 4 29 234,33 19 242,00 5 24414,69 10119 6 0 0 7 0,00 0,00 8 4 819,64 9 123,00 9 1,15 1,15 51,6 21 657,00 12896,04 42,31 3 171,73 5 546,92 1,15 1285130,00 60,6 X X X X X X 1 5 6 4 7 2 3 ,0 0 Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 10 X 12 мес.) 1 8 7 7 6 6 7 7 ,0 0 1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет) № п/п Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для начисления страховых взносов, руб. Сумма взноса, руб. 1 2 3 4 1 X Страховые взносы, всего: 1.1. в том числе: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30.0% в ФНС России. 1.2. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации 3755268,00 3755268,00 1126580,40 7503,60 1134084,00 Итого: 1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет) № п/п Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для начисления страховых взносов, руб. Сумма взноса, руб. 1 2 3 4 1 Страховые взносы , всего: X 1.1. в том числе: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30.0% в ФНС России. 1.2. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации 18776677,00 18776677,00 Итого: 5633003,10 37552,90 5670556,00 1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Федеральный бюджет) № п/п Наименование государственного внебюджетного фонда 1 1 2 Страховые взносы, всего: в том числе: Размер базы для начисления страховых взносов. nv6. 3 X Сумма взноса, руб. 4 1.1. 1.2. страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230) Код видов расходов 851 № п/п 1 1 в том числе: За счет За счет Заснет поступлений от субсидии на субсидии на исчисленного оказания услуг иные цели финансовое налога, на платной обеспечение подлежащего основе, от иной выполнения уплате, руб. (гр. приносящей муниципальн 3 х гр. 4 /1 0 0 ) доход ого задания деятельности Наименование Налоговая база, Ставка расходов руб. налога, % 2 Налог на имущество 3 4 5 0,00 2,2 0,00 0,00 X 0,00 Итого: Всего, сумма 6 7 8 Код видов расходов 852, 831 № п/п Наименование расходов Налоговая база, руб. Ставка налога, % 1 2 3 4 1 2 в том числе: Заснет Заснет За счет субсидии на субсидии на поступлений от финансовое иные цели В сего, сумма оказания услуг на платной исчисленного обеспечение выполнения основе, от иной налога, приносящей муниципальн подлежащего ого задания доход уплате, руб. (гр. деятельности 3 х гр. 4 /1 0 0 ) 5 6 7 8 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) Код видов расходов 212,243, 244,247 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи в том числе: За счет За счет субсидии на субсидии на иные цели финансовое обеспечение Стоимость за Всего,Сумма, выполнения Количество руб. (гр. 3 х гр. муниципально единицу, платежей в год 4 х гр. 5) руб. го задания № п/п Наименование расходов Количество номеров 1 1 2 2 Элект. связь Интернет 3 1 0 4 12 0 5 416,67 0,00 X X X Итого: 6 7 8 За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности 9 5000 0 5000 5000,00 0 5000,00 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг № п/п Наименование расходов Количество услуг перевозки 1 2 3 в том числе: За счет субсидии За счет субсидии на на финансовое обеспечение иные цели выполнения муниципального Всего, Цена услуги сумма, руб. задания перевозки, руб. (гр. 3 х гр. 4) 4 5 6 7 За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности 8 Итого: 6,3, Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг № п/п Наименование показателя в том числе: За счет За счет субсидии на субсидии на иные цели финансовое обеспечение Всего, сумма, выполнения руб. (гр. 3 х гр. муниципально 4 х гр. 5) го задания Размер потребления ресурсов Тариф (с учетом НДС), руб. 3 177,07 129.7603 4 2935,85 3333,94 10,22 463917,00 Индексация, % 1 2 1 Тепловая энергия Гкал 2 Электрическая энергия Квт.ч. 45393,05 3 Холодное водоснабжение куб.м. 384,00 37,71 14480,64 341,80 43,45 14851,36 384,00 48,03 18443,52 341,70 17,16 55,36 627,06 18916,48 10760,03 12,681 664,69 8428,97 4 5 Водоотведение куб.м. Обращение с ТКО куб.м. Итого 5 6 519850,96 432613,04 1502262,00 7 952464,00 463917,00 29332,00 37360,00 19189,00 1502262,00 8 За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности 9 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества № п/п Наименование показателя Количество Ставка арендной платы в том числе: За счет субсидии За счет субсидии на на финансовое иные цели обеспечение выполнения Всего, стоимость с муниципального учетом НДС, задания руб. За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей ДО ХО Д деятельности 1 2 Итого: 3 4 5 X X X 6 7 8 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества Объект Количество работ (услуг) 3 4 5 6 МБОУ "СОШ №6" 56 17000 17000 МБОУ ’’СОШ №6" 12 45968 45968 МБОУ "СОШ №6" 1 15182 15182 МБОУ "СОШ №6” 1 5492 5492 МБОУ "СОШ №6" 1 17000 17000 МБОУ "СОШ №6" 12 31200 31200 МБОУ "СОШ №6” 1 3000 3000 МБОУ "СОШ №6" 1 10000 10000 9 промывка системы МБОУ "СОШ №6” отопления 1 27000 27000 10 обслуживание видеонаблюдения МБОУ "СОШ №6” 12 20130 20130 производствен ный, лабораторн ый МБОУ "СОШ №6" контроль 4 45031 45031 X 237003 237003 № п/п 1 1 2 3 4 5 6 7 8 11 Наименование расходов в том числе: За счет субсидии За счет субсидии на на финансовое обеспечение иные цели Всего, выполнения стоимость муниципального работ задания (услуг), руб. 2 заправка картриджей дератизация, дезинсекция измерение сопротив. заземления аккарицидная обработка обслуживание Стрелец обслуживание пожарой сигнализации обслуживание вентиляции Уборка снега Итого: X 7 За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности 8 6.6, Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг № п/п Наименование расходов К оличество * договоров Всего, стоим ость услуги, руб. За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 3 4 1 41124,00 41124,00 2 Программное обеспечение 1 40000,00 40000,00 3 Мед.осмотр, вакцинация, обследование сотрудников на гельминты, криптопорид,ротовирус,псих иатр.освид. 1 165900,00 165900,00 1 52245,00 52245,00 1 8900,00 8900,00 1 380016,00 380016,00 1 19970,00 19970,00 5 54371,00 54371,00 1 7500,00 7500,00 1 Обследование детей на гельминты Затраты на ПО, Сайт учреждения,ЭЦП 4 5 Физическая охрана 6 7 8 9 Обслуживание,оповещение Стрелец Обучение педагогических работников Обучение по охране труда 10 Услуги по организации питания учащихся за счет местного бюджета 1 11 Услуги по организации горячего питания учащихся за счет областного бюджета 1 И т о го : X 7 6 5 2 Услуги по экстренному прибытию наряда вневедомственной охраны 1 в том числе: За счет субсидии За счет на иные цели поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности 90000 90000 2500000 3 3 60026,00 2500000 2590000 770026,00 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств Средняя Всего, сумма, стоимость, руб. руб. (гр. 3 х гр. 4) в том числе: За счет субсидии За счет субсидии на на финансовое обеспечение иные цели выполнения муниципального задания № п/п Наименование расходов К оличество 1 1 2 Учебники (обл.бю дж .) 3 889 4 999 5 888918 6 888918 2 П риобретение о с н .с р -в .: (к-т светод. светил ьн .,у вл аж н.воздуха, дозатор)м естн.бю дж 10 3920 39201 39201 И того: X X 928119 928119 7 За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности 8 6.8. Р а с ч е т (обосн ован и е ) расходов н а п р и о б р е тен и е м а т е р и а л ь н ы х зап асо в № п/п Наименование расходов К оличество Средняя Всего, сумма, стоим ость, руб. руб. (гр. 3 х гр. 4) 1 2 3 4 5 1 продукты питания X X 0,00 2 3 4 ГСМ прочие запасы мягкий инвентарь 1 100 1735,99 Итого: 1500 X За счет субсидии За счет субсидии на на финансовое иные цели обеспечение выполнения муниципального задания 6 7 0,00 1 500,00 1 500,00 173 599,00 173 599,00 0,00 175 099,00 175 099,00 0,00 За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности 8