Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Артемовского
________ городского округа
(наименование должности лица, согласовывающего документ)
Ю гу *
..........
я-
i-----------
%
г"
дасарян Н.В.
фровка подписи)
ПОДПи|ь)
20 24 г.
января
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 и 2026 годов
от
Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
января 2024 г.
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательнаяшкола №6»
51817174
по ОКПО
906
Управление образования Артемовского
___________ городского округа___________
Глава по БК
65703000
6 2 3 7 8 0 ,Свердловская область,
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
г. Артемовский,улицаЧайковского,дом 2
по ОКАТО
6602007205
667701001
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
Раздел 1
П о к азатели по поступлениям и вы п л атам учреждения
Объем финансового обеспечения, руб.
1
в том числе:
т ,______
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
Код доп классификации, код цсле]
субсидии
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
>5
О
в том числе
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
X
X
X
X
X
X
X
32 954 094,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2590000,00
X
X
X
X
120
131
121
131
32 954 094,00
130
150
X
151
152
X
X
155
160
152
162
162
163
189
164
446
165
446
200
X
2590000,00
X
210
35 544 094,00
32 954 094,00
29 336 585,00
29 336 585,00
1 1 1 ,2 1 1
15100
3 739 268,00
3 739 268,00
X
211.1
111,211
25100
18 706 677,00
18 706 677,00
X
2 1 1 .2
111,211
906.4.L3030
211.3
1 1 1 ,2 1 1
25100
0,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
15100
1 134 084,00
1 134 084,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
213.1
119,213
25100
5 670 556,00
5 670 556,00
X
213.2
119,213
906.4.L3030
X
213.3
111,211
906.4.51790
X
213.4
119,213
906.4.51790
X
213.5
119.213
25100
X
МВТ
из них:
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог
X
X
214
X
215
X
220
X
X
2590000,00
211
Начисление на зараб.плату советника
директора (федеральный бюджет)
13
X
доходы от операций с активами
Зараб.плата советника директора
(федеральный бюджет)
12
111
6
141
142
143
Начисление на денежное
вознаграждение за классное
руководство (федеральный бюджет)
11
ПО
5
35 544 094,00
гранты
доходы от от штрафных санкций
Денежное вознаграждение за
классное руководство (федеральный
МВТ
10
8
4
Добровольные пожертвования
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
9
7
2590000,00
3
X
140
Перечисление средств от сдачи
металлолома в бюджет АГО
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
всего
за рамками
от иной
муниципаль
в рамках
приносящей
муниципатъног
ного
гран
задания,
доход
о задания,
ты
установленного усгановленн деятельност
и
ого
учреждению
учреждению
32 954 094,00
2
100
прочие доходы
Доходы
Иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
прочие доходы (перечисление
налога на прибыль)
Доходы от реализации
металлолома
субсидии на
иные цели
субсидии
на
осуществл
ение
капитальн
ых
вложений
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
86000,00
86000,00
X
221
111,266
15100
16 000,00
16000,00
X
222
111,266
25100
70 000,00
70000,00
X
223
112, 266
15100
0,00
0,00
224
112,266
25100
0,00
0,00
X
225
119, 266
25100
0,00
0,00
X
230
X
0,00
0,00
X
231
232
851.291
15100
0,00
0,00
X
X
гос.пошлина
233
831,297
15100
0,00
0,00
X
пени
X
234
831,293
15100
0,00
0,00
X
X
260
X
X
6 207 509,00
3 617 509,00
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
2590000,00
X
услуги связи
интернет
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
работы, услуги по содержанию
капитальный ремонт
261
261
244,221
244,221
15100
25100
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
X
X
1 502 262,00
1 502 262,00
X
X
X
262
263
264
X
X
264.1
247,223
15107
952 464,00
952 464,00
264.2
247,223
15111
463 917,00
463 917,00
264.3
244,223
15112
66 692,00
66 692,00
264.4
244,223
15115
19 189,00
19 189,00
265
244,224
15100
0,00
0,00
267
X
X
237 003,00
237 003,00
267.1
244,225
15154
237 003,00
237 003,00
267.2
243,225
15150
268
244,225
268,1
268,2
X
X
15152
0,00
244,225
906.1.002
0,00
0,00
244.225
906.1.003
0,00
0,00
268,3
243,225
906.1.003
270
X
X
3 360 026,00
770 026,00
прочие работы, услуги
270.1
244,226
15125
675 655,00
675 655,00
прочие работы, услуги
270.2
244,226
25125
94 371,00
94 371,00
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
270.3
270.4
244.226
906.3.043
2500000,00
2500000,00
244,226
906.4.L3040
Страхование
270.5
90000,00
90000,00
текущий ремонт
ремонт пожарной сигнализации
капитальный ремонт
капитальный ремонт
прочие работы, услуги, всего
270.6
244,226
906.1.043
прочие работы, услуги
270.7
244,226
906.1.022
прочие работы, услуги
270.8
244,226
прочие выплаты
прочие выплаты
2590000,00
X
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
0,00
270.9
244,227
270.10
112,226
270.11
113,226
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
272
X
X
928 119,00
928 119,00
272.1
244,310
15100
39 201,00
39 201,00
272.2
244,310
25100
888 918,00
888 918,00
увеличение стоимости основных
средств
272.3
244,310
906.1.002
0,00
0,00
увеличение стоимости основных
средств
272.4
244,310
906.1.091
0,00
0,00
увеличение стоимости основных
средств
272.5
244,310
906.3.075
0,00
0,00
X
175 099,00
175 099,00
X
0,00
1 500,00
97 643,00
0,00
33 956,00
25 000,00
17 000,00
0,00
1 500,00
97 643,00
0,00
33 956,00
25 000,00
17 000,00
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
X
из них:
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
274
275
276
277
278
279
244,342
244,343
244,344
244,345
244,346
244,346
280
2 4 4 ,3 4 9
25100
281
244,346
906.1.022
X
X
X
X
X
X
X
X
282
244.349
906.1.022
X
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
283
244,349
500
X
500.1
X
500.2
600
X
X
областной бюджет
Остаток средств на конец года
15100
15100
15100
25100
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
Раздел 1
П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения
____________________ на 2025 год_______________ ____
Объем финансового обеспечения, руб.
Код доп. классификации, код целевой субсид
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
к
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
субсидии на
иные цели
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
всего
8
9
за рамками
муниципаль
от иной
в рамках
приносяще
ного
муниципальног
грант
задания,
й доход
о задания,
Ы
установленного установленн деятельност
и
ого
учреждению
учреждению
10
11
12
13
5
6
7
40 348 094,00
37 658 094,00
2690000,00
110
X
X
X
X
111
X
X
X
X
37 658 094,00
X
X
X
1
2
П оступления от доходов, всего:
100
3
X
4
в том числе:
Доходы
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
Доходы оп поступления
родительской платы
121
131
доходы от штрафов, пени, иных
прочие доходы
130
Добровольные пожертвования
141
37 658 094,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
140
155
гранты
142
доходы от от штрафных санкций
143
доходы от операций с активами
150
X
X
X
X
Доходы
151
X
X
X
X
152
X
X
X
X
2690000,00
X
X
X
X
Доходы
Иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
прочие доходы (перечисление
налога на прибыль)
160
152
162
162
163
189
Доходы от реализации
металлолома
164
446
Перечисление средств от сдачи
металлолома в бюджет АГО
165
446
200
X
В ы п л а ты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
2690000,00
X
210
40 348 094,00
37 658 094,00
33 905 512,00
33 905 512,00
2690000,00
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
211
111,211
15100
3 792 821,00
3 792 821,00
X
211.1
111,211
25100
22 248 284,00
22 248 284,00
X
Денежное вознаграждение за
211.2
111,211
906.4.L3030
X
МБТ
211.3
111,211
25100
0,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
15100
1 145 425,00
1 145 425,00
X
начисления на выплаты по
213.1
119,213
25100
6 718 982,00
6 718 982,00
X
Начисление на денежное
213.2
119,213
906.4.L3030
X
213.3
111,211
906.4.51790
X
213.4
119,213
906.4.51790
X
213.5
119.213
25100
X
Ч----Я ..........................
...... ......
Начисление на зараб. плату'
X
МБТ
из них:
214
X
командировочные расходы
215
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
220
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
221
111,266
15100
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
222
111,266
25100
X
223
224
112, 266
112, 266
15100
0,00
0,00
Социальные пособия и
25100
0,00
0,00
X
Социальные пособия и
225
119, 266
25100
0,00
0,00
X
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
230
X
0,00
0,00
X
231
851,291
0,00
0,00
X
Социальные пособия и
из них:
налог на имущество
земельный налог
гос.пошлина
15100
X
232
233
831,297
15100
0,00
0,00
X
X
0,00
X
X
пени
234
831,293
15100
0,00
расходы на закупку товаров,
260
X
X
6 442 582,00
3 752 582,00
X
X
X
X
услуги
СВЯЗИ
интернет
транспортные услуги
261
244,221
15100
5 000,00
5 000,00
261
244,221
25100
0,00
0,00
X
262
коммунальные услуги, всего
263
из н и х :.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
X
X
1 596 323,00
1 596 323,00
264
X
X
264.1
247,223
15107
1 046 525,00
1 046 525,00
264.2
247,223
15111
463 917,00
463 917,00
264.3
244,223
15112
66 692,00
66 692,00
19 189,00
19 189,00
264.4
244,223
15115
265
244,224
15100
0,00
0,00
работы, услуги по содержанию
267
X
X
237 003,00
237 003,00
работы, услуги по содержанию
267.1
244,225
15154
237 003,00
237 003,00
капитальный ремонт
267.2
243,225
0,00
X
X
268
244,225
15150
15152
ремонт пожарной сигнализации
268,1
244,225
906.1 002
0,00
0,00
капитальный ремонт
268,2
244,225
906.1.003
0,00
капитальный ремонт
268,3
270
243,225
X
906.1.003
X
3 365 655,00
0,00
0,00
675 655,00
270.1
244,226
15125
675 655,00
675 655,00
прочие работы, услуги
270.2
244,226
25125
0,00
0,00
прочие работы, услуги
270.3
244,226
906.3.043
2600000,00
2600000,00
прочие работы, услуги
270.4
244,226
906.4.L3040
Страхование
270.5
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие выплаты
прочие выплаты
увеличение стоимости основных
увеличение стоимости основных
увеличение стоимости основных
увеличение стоимости основных
увеличение стоимости основных
увеличение стоимости основных
увеличение стоимости
из них:
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года.
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
270.6
270.7
270.8
270.9
270.10
270.11
272
272.1
272.2
272.3
272.4
272.5
273
274
275
244,226
244,226
244,226
244,227
112,226
113,226
X
244,310
244,310
244,310
244,310
244,310
X
244,342
244,343
906.1.043
906.1.022
90000,00
90000,00
X
15100
25100
906.1.002
906.1.091
906.3.075
X
276
2 4 4 ,3 4 4
15100
277
278
279
280
281
282
283
500
500.1
500.2
600
244,345
244,346
244,346
244,349
244,346
244.349
244,349
X
X
X
X
1 105 502,00
39 201,00
1 066 301,00
0,00
0,00
0,00
133 099,00
0,00
1 500,00
97 643,00
0,00
33 956,00
0,00
0,00
1 105 502,00
39 201,00
1 066 301,00
0,00
0,00
0,00
133 099,00
0,00
1 500,00
97 643,00
0,00
33 956,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
текущий ремонт
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
X
2690000,00
2690000,00
X
15100
15100
25100
25100
906 1.022
906.1.022
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0 , 00 )
Код доп. классификации, код цел<
субсидии
Код строки
Наименование показателя
Код ВР, код КОСГУ
>5
О
03
в том числе
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
субсидии на
иные цели
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
8
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
всего
9
за рамками
муниципаль
от иной
в рамках
приносяще
муниципальног
ного
грант
й доход
о задания,
задания,
ы
установленного установленн деятельност
ого
и
учреждению
учреждению
10
11
12
13
5
6
7
42 438 375,00
39 644 375,00
2794000,00
ПО
X
X
X
X
111
X
X
X
X
39 644 375,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
151
X
X
X
X
X
X
X
X
152
X
X
X
X
2794000,00
X
X
X
X
1
2
П оступления от доходов, всего:
100
3
X
4
в том числе:
Доходы
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
Доходы оп поступления
родительской платы
121
131
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
130
140
Добровольные пожертвования
гранты
141
142
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
143
доходы от операций с активами
Доходы
Доходы
155
Иные субсидии,
предоставленные из бюджета
160
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
прочие доходы (перечисление
163
189
164
446
Доходы от реализации
металлолома
Перечисление средств от сдачи
металлолома в бюджет АГО
39 644 375,00
165
446
В ы п л аты по расходам, всего
200
X
в том числе
на выплаты персоналу, всего
210
из них:
оплата труда (местный)
2794000,00
X
42 438 375,00
39 644 375,00
35 752 797,00
35 752 797,00
X
2794000,00
211
111,211
15100
3 830 749,00
3 830 749,00
X
из них:
оплата труда (областной)
211.1
111,211
25100
23 629 162,00
23 629 162,00
X
Денежное вознаграждение за
классное руководство (федеральный
211.2
111,211
906 . 4 . L 3030
X
бю дж ет)
МВТ
211.3
111,211
25100
0,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
15100
1 156 879,00
1 156 879,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
213.1
119,213
25100
7 136 007,00
7 136 007,00
X
213.2
213.3
213.4
119,213
111,211
119,213
906 . 4 . L 3030
906 . 4.51790
906 . 4.51790
X
X
213.5
119.213
25100
X
Начисление на денежное
X
X
МВТ
из них:
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
214
X
215
X
220
X
221
111,266
15100
X
222
111,266
25100
X
112,266
15100
223
|
0,00
0,00
Социальные пособия и
224
112, 266
25100
0,00
0,00
X
Социальные пособия и
225
230
119, 266
25100
0,00
0,00
0,00
0,00
X
231
851,291
15100
0,00
0,00
X
уплата налогов. c6 odob
из них:
налог на имущество
и иных
X
X
земельный налог
232
гос. пошлина
233
831,297
15100
0,00
0,00
X
X
пени
234
831,293
15100
0,00
0,00
X
X
расходы на закупку товаров,
260
X
X
6 685 578,00
3 891 578,00
услуги связи
261
244,221
15100
5 000,00
5 000,00
X
X
244,221
25100
0,00
0,00
X
X
интернет
261
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
из н и х :.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
арендная плата
X
X
1 692 667,00
1 692 667,00
15107
1 142 869,00
1 142 869,00
15111
463 917,00
463 917,00
244,223
15112
66 692,00
66 692,00
244,223
15115
19 189,00
19 189,00
15100
0,00
0,00
263
X
X
264
X
X
264.1
247,223
264.2
247,223
264.3
264.4
265
244,224
X
X
работы, услуги по содержанию
267
X
X
237 003,00
237 003,00
работы, услуги по содержанию
капитальный ремонт
текущий ремонт
267.1
267.2
268
15154
15150
15152
237 003,00
237 003,00
ремонт пожарной сигнализации
капитальный ремонт
капитальный ремонт
268,1
268,2
268,3
244,225
243,225
244,225
244,225
906.1.002
244,225
243,225
906.1.003
906 1.003
0,00
0,00
0,00
0,00
270
X
X
3 469 655,00
прочие работы, услуги
270.1
244,226
15125
675 655,00
675 655,00
675 655,00
прочие работы, услуги
270.2
244,226
25125
0,00
0,00
прочие работы, услуги
270.3
244,226
906.3 043
2704000,00
2704000,00
прочие работы, услуги
270.4
244,226
906.4.L3040
Страхование
270.5
прочие работы, услуги
270.6
244,226
906.1 043
90000,00
90000,00
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие выплаты
прочие выплаты
увеличение стоимости основных
увеличение стоимости основных
увеличение стоимости основных
увеличение стоимости основных
увеличение стоимости основных
увеличение стоимости основных
увеличение стоимости
из них:
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года.
270.7
270.8
270.9
270.10
270.11
272
272.1
272.2
272.3
272.4
272.5
273
274
275
276
277
278
279
280
282
283
500
500.1
500.2
600
244,226
244,226
244,227
112,226
113,226
X
244,310
244,310
244,310
244.310
244,310
X
244.342
244,343
244,344
244,345
244,346
244,346
244,349
244.349
244.349
X
X
X
X
906.1.022
прочие работы, услуги, всего
м естны й бю дж ет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
2794000,00
1
0,00
0,00
2794000,00
X
X
15100
25100
906.1.002
906.1.091
906.3.075
X
15100
15100
15100
25100
25100
906.1.022
X
X
X
X
1 148 154,00
39 201,00
1 108 953,00
0,00
0,00
0,00
133 099,00
0,00
1 500,00
97 643,00
0,00
33 956,00
0,00
0,00
1 148 154,00
39 201,00
1 108 953,00
0,00
0,00
0,00
133 099,00
0,00
1 500,00
97 643,00
0,00
33 956,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
Сумма
№
Наименование показателя
п/п
Коды строк
3
4
5
260
X
6 207 509,00
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1
1
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее Федеральный закон № 223-ФЗ)
1.1.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм Федерального
закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
1.2.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ
1.3.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального
закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
1.4.
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закушга.
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения
(должность)
Исполнитель
(подпись)
/f i l l
М.Н.Киселева
(расшифровка подписи)
щс%Управления образования Артемовского городского округа
ование должности
согласовывающего документ)
пеЭ Т й Р Е г
f-.: ■' __.
г.
, х
.
Н.В.Багдасарян
(расшифровка подписи)
--------- ^ 2024... г.
J / / J
ж иятв*
6442582,00
6685578,00
0,00
0,00
6442582,00
6685578,00
X
X
X
0,00
X
6 207 509,00
X
3617509,00
3752582,00
3891578,00
X
3617509,00
3752582,00
3891578,00
X
X
2 590 000,00
X
2 590 000,00
2690000,00
2690000,00
2794000,00
2794000,00
X
X
X
X
в том числе по году начала закупки:
3.
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
7
0,00
0,00
0,00
6 207 509,00
6442582,00
6685578,00
6 207 509,00
6442582
6685578
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
2.
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
6
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.4.2.
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
Г од начала
закупки
8(34363) 2-44-77
(телефон)
X
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Код
строки
Наименование услуги
1
Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования,
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ начального
общего образования
Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ основного
общего образования
Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Планируемый объем оказания услуг (выполнения
работ)
общий объем планируемых поступлений, руб
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
на 2025 год (на
первый год
планового
периода)
на 2026 год (на
второй год
планового
периода)
на 2025 год на 2026год (на
на 2024 год (на
на 2024 год (текущий на 2025 год (на первый на 2026 год (на второй
(на первый год второй год
текущий
финансовый год)
планового
год планового периода) год планового периода)
планового
финансовый год)
периода)
периода)
2
3
4
5
X
95 491,02
109 528,56
115 253,79
109
109
109
10 408 521,33
11 938 613,32
12 562 663,32
X
95 491,02
109 528,56
115 253,79
20
20
20
1 909 820,43
2 190 571,25
2 305 075,84
X
95 491,02
109 528,56
115 253,79
116
116
116
11 076 958,48
12 705 313,26
13 369 439,87
X
95 491,02
109 528,56
115 253,79
38
38
38
3 628 658,81
4 162 085,38
4 379 644,10
X
95 491,02
109 528,56
115 253,79
44
44
44
4 201 604,95
4 819 256,79
5 071 166,87
X
139,20
148,35
157,54
12418
12418
12418
1 728 530,00
1 842 254,00
1 956 385,00
8
7
6
9
X
10
и
-
-
Налог на имущество, земельный налог
Итого
12!
X
X
X
32 954 094,00
37 658 094,00
39 644 375,00
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)
О бъем планируем ы х поступлений, руб.
к
К од
Н аим енование
строки
X
1
в£
Л
г
*
£
1
%
I
йЁ.
\
|
Sr
2
на 2 0 2 4 год
на 2 0 2 5 го д (на на 2 0 2 6 г о д (на
(текущ ий
первы й год
втор ой год
финансовы й
планового
планового
год)
п ериода)
п ериода)
10
11
12
Субсидия на обеспечение питанием
общающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях (в
рамках софинансирования) по
Муниципальной программе «Развитие
системы образования Артемовского
городского округа на период 2023-2027
годов"
90000
90000
90000
Субсидия на обеспечение питанием
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях за
счет средств областного бюджета по
Муниципальной программе «Развитие
системы образования Артемовского
городского округа на период 2023-2027
годов"
2500000
2600000
2704000
2590000
2690000
2794000
Итого
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУЛ
УВП
работники
пищеблока
МОП
Итого:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационного
(количество
по должностному
характера (за
ставок), единиц
окладу (графа 7
вредные и
всего (гр.5
по выплатам
(графа 3 штатного
штатного
опасные условия
+гр.6+гр.7+гр.8)
компенсационног
расписания)
расписания из
труда) графа 8
о характера*
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
3
0,7
0
4
32 925,38
0,00
5
30285
0
6
0,00
0,00
7
0,00
0,00
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты труда
в год, руб. (гр. 10 X
12 мес.)
8
2 640,38
9
1,15
1,15
10
26504,89
0,00
11
318058,72
0
по выплатам
стимулирующего
характера**
1
19 242,00
10119
0,00
0,00
9 123,00
1,15
22128,30
265539,60
11
20 893,74
10119
0,00
0,00
10 774,74
1,15
264305,81
3171669,68
12,7
X
X
X
X
X
X
312 939,00
3755268,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
2
3
4
группа
должностей
2
АУЛ
УВП
педагогически
е работники
Итого:
по выплатам
Установленная
компенсационного
численность
по должностному
характера(за
(количество
окладу (графа 7
вредные и
всего (гр. 5
по выплатам
ставок), единиц
штатного
опасные
условия
+гр.6+гр.7+гр.8)
компенсационног
(графа 3 штатного
расписания из
труда) графа 8
о характера*
расписания)
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
по выплатам
стимулирующего
характера**
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб
гр.3*гр.4*гр9
10
235336,40
44256,60
11
2824037,80
531079,20
15421560,00
3
7
2
4
29 234,33
19 242,00
5
24414,69
10119
6
0
0
7
0,00
0,00
8
4 819,64
9 123,00
9
1,15
1,15
51,6
21 657,00
12896,04
42,31
3 171,73
5 546,92
1,15
1285130,00
60,6
X
X
X
X
X
X
1 5 6 4 7 2 3 ,0 0
Фонд оплаты труда
в год, руб. (гр. 10 X
12 мес.)
1 8 7 7 6 6 7 7 ,0 0
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания, (Местный бюджет)
№ п/п
Наименование государственного внебюджетного
фонда
Размер базы
для
начисления
страховых
взносов, руб.
Сумма взноса,
руб.
1
2
3
4
1
X
Страховые взносы, всего:
1.1.
в том числе:
страховые взносы
на обязательное пенсионное
страхование, на обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством,
на
обязательное
медицинское
страхование - единый налоговый платеж по ставке
30.0% в ФНС России.
1.2.
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
3755268,00
3755268,00
1126580,40
7503,60
1134084,00
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания, (Областной бюджет)
№ п/п
Наименование государственного внебюджетного
фонда
Размер базы
для
начисления
страховых
взносов, руб.
Сумма взноса,
руб.
1
2
3
4
1
Страховые взносы , всего:
X
1.1.
в том числе:
страховые взносы
на обязательное пенсионное
страхование, на обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством,
на
обязательное
медицинское
страхование - единый налоговый платеж по ставке
30.0% в ФНС России.
1.2.
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
18776677,00
18776677,00
Итого:
5633003,10
37552,90
5670556,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания, (Федеральный бюджет)
№ п/п
Наименование государственного внебюджетного
фонда
1
1
2
Страховые взносы, всего:
в том числе:
Размер базы
для
начисления
страховых
взносов. nv6.
3
X
Сумма взноса,
руб.
4
1.1.
1.2.
страховые взносы
на обязательное пенсионное
страхование, на обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством,
на
обязательное
медицинское
страхование - единый налоговый платеж по ставке
30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
№ п/п
1
1
в том числе:
За счет
За счет
Заснет
поступлений от
субсидии
на
субсидии
на
исчисленного
оказания
услуг
иные
цели
финансовое
налога,
на платной
обеспечение
подлежащего
основе, от иной
выполнения
уплате, руб. (гр.
приносящей
муниципальн
3 х гр. 4 /1 0 0 )
доход
ого задания
деятельности
Наименование
Налоговая база,
Ставка
расходов
руб.
налога, %
2
Налог на
имущество
3
4
5
0,00
2,2
0,00
0,00
X
0,00
Итого:
Всего, сумма
6
7
8
Код видов расходов 852, 831
№ п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
1
2
3
4
1
2
в том числе:
Заснет
Заснет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
финансовое иные цели
В сего, сумма
оказания услуг
на платной
исчисленного обеспечение
выполнения
основе, от иной
налога,
приносящей
муниципальн
подлежащего
ого
задания
доход
уплате, руб. (гр.
деятельности
3 х гр. 4 /1 0 0 )
5
6
7
8
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244,247
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Стоимость за Всего,Сумма, выполнения
Количество
руб. (гр. 3 х гр. муниципально
единицу,
платежей в год
4 х гр. 5)
руб.
го задания
№
п/п
Наименование расходов
Количество
номеров
1
1
2
2
Элект. связь
Интернет
3
1
0
4
12
0
5
416,67
0,00
X
X
X
Итого:
6
7
8
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
5000
0
5000
5000,00
0
5000,00
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество
услуг
перевозки
1
2
3
в том числе:
За счет субсидии За счет
субсидии на
на финансовое
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
Всего,
Цена услуги
сумма, руб. задания
перевозки, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
4
5
6
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
Итого:
6,3, Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
Наименование показателя
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципально
4 х гр. 5)
го задания
Размер
потребления
ресурсов
Тариф (с
учетом НДС),
руб.
3
177,07
129.7603
4
2935,85
3333,94
10,22
463917,00
Индексация,
%
1
2
1
Тепловая энергия Гкал
2
Электрическая энергия Квт.ч.
45393,05
3
Холодное водоснабжение
куб.м.
384,00
37,71
14480,64
341,80
43,45
14851,36
384,00
48,03
18443,52
341,70
17,16
55,36
627,06
18916,48
10760,03
12,681
664,69
8428,97
4
5
Водоотведение куб.м.
Обращение с ТКО куб.м.
Итого
5
6
519850,96
432613,04
1502262,00
7
952464,00
463917,00
29332,00
37360,00
19189,00
1502262,00
8
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка
арендной
платы
в том числе:
За счет субсидии За счет
субсидии на
на финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
Всего,
стоимость с муниципального
учетом НДС, задания
руб.
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДО ХО Д
деятельности
1
2
Итого:
3
4
5
X
X
X
6
7
8
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
Объект
Количество
работ (услуг)
3
4
5
6
МБОУ "СОШ №6"
56
17000
17000
МБОУ ’’СОШ №6"
12
45968
45968
МБОУ "СОШ №6"
1
15182
15182
МБОУ "СОШ №6”
1
5492
5492
МБОУ "СОШ №6"
1
17000
17000
МБОУ "СОШ №6"
12
31200
31200
МБОУ "СОШ №6”
1
3000
3000
МБОУ "СОШ №6"
1
10000
10000
9
промывка системы
МБОУ "СОШ №6”
отопления
1
27000
27000
10
обслуживание
видеонаблюдения
МБОУ "СОШ №6”
12
20130
20130
производствен ный,
лабораторн ый
МБОУ "СОШ №6"
контроль
4
45031
45031
X
237003
237003
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
11
Наименование
расходов
в том числе:
За счет субсидии За счет
субсидии на
на финансовое
обеспечение
иные цели
Всего,
выполнения
стоимость муниципального
работ
задания
(услуг), руб.
2
заправка
картриджей
дератизация,
дезинсекция
измерение
сопротив.
заземления
аккарицидная
обработка
обслуживание
Стрелец
обслуживание
пожарой
сигнализации
обслуживание
вентиляции
Уборка снега
Итого:
X
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.6, Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
Наименование расходов
К оличество *
договоров
Всего,
стоим ость
услуги, руб.
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
3
4
1
41124,00
41124,00
2
Программное обеспечение
1
40000,00
40000,00
3
Мед.осмотр, вакцинация,
обследование сотрудников
на гельминты,
криптопорид,ротовирус,псих
иатр.освид.
1
165900,00
165900,00
1
52245,00
52245,00
1
8900,00
8900,00
1
380016,00
380016,00
1
19970,00
19970,00
5
54371,00
54371,00
1
7500,00
7500,00
1
Обследование детей на
гельминты
Затраты на ПО, Сайт
учреждения,ЭЦП
4
5
Физическая охрана
6
7
8
9
Обслуживание,оповещение
Стрелец
Обучение педагогических
работников
Обучение по охране труда
10
Услуги по организации
питания учащихся за счет
местного бюджета
1
11
Услуги по организации
горячего питания учащихся
за счет областного бюджета
1
И т о го :
X
7
6
5
2
Услуги по экстренному
прибытию наряда
вневедомственной охраны
1
в том числе:
За счет субсидии За счет
на иные цели
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
90000
90000
2500000
3 3 60026,00
2500000
2590000
770026,00
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
Средняя
Всего, сумма,
стоимость, руб. руб. (гр. 3 х гр. 4)
в том числе:
За счет субсидии За счет
субсидии на
на финансовое
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
задания
№
п/п
Наименование расходов
К оличество
1
1
2
Учебники (обл.бю дж .)
3
889
4
999
5
888918
6
888918
2
П риобретение о с н .с р -в .:
(к-т светод.
светил ьн .,у вл аж н.воздуха,
дозатор)м естн.бю дж
10
3920
39201
39201
И того:
X
X
928119
928119
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.8. Р а с ч е т (обосн ован и е ) расходов н а п р и о б р е тен и е м а т е р и а л ь н ы х зап асо в
№
п/п
Наименование расходов
К оличество
Средняя
Всего, сумма,
стоим ость, руб. руб. (гр. 3 х гр. 4)
1
2
3
4
5
1
продукты питания
X
X
0,00
2
3
4
ГСМ
прочие запасы
мягкий инвентарь
1
100
1735,99
Итого:
1500
X
За счет субсидии За счет
субсидии на
на финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
6
7
0,00
1 500,00
1 500,00
173 599,00
173 599,00
0,00
175 099,00
175 099,00
0,00
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8